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2015年度陆丰市东海镇人民政府部门决算公开
[来源:陆丰市东海镇人民政府 | 作者:原创 | 日期:2016年11月1日 | 浏览2434 次] 字体:[ ]

 

 

    一、部门基本情况

 

    (一)部门机构设置、职能

 

  东海镇人民政府按陆机编[2011]2号管理规定,东海镇人民政府部门设置分为综合性办公室8个:

 

    (1)党政办公室:负责党委(纪检监察)、人大、政府日常事务;负责统计工作;协调各综合性办公室之间的关系;承担工会、共青团、妇联和残联的日常工作。

 

  (2)人大办公室:负责人大日常事务的工作。

 

  (3)经济发展办公室:负责经济建设的发展规划;协调经济综合管理和监督部门的工作;负责环境保护和安全生产管理的工作。

 

    (4)社会事务办公室:负责民政、社会保障等社会事务;负责教育、科技、文化、卫生、体育、和广播电视等工作。

 

  (5)农业办公室:负责农林牧、水利、水产等工作;负责农村经营管理工作。

 

  (6)人口和计划生育办公室:贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育的任务。

 

  (7)维护稳定及社会治安综合治理办公室(与人民武装部合署办公):负责人民武装、社会治安综合治理工作,协调政法工作。

 

  (8)规划建设办公室:负责镇、村建设规划;协调镇、村基础设施的建设管理。

 

  党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置,工会、共青团、等群团组织和财税、工商等部门按其上级部门管理规章设置。

 

  (二)人员构成情况

 

  2015年底,东海镇人民政府的编制数共82人,其中行政编制61人,工勤编制9人,事业编制12人。实际在职人员70人,其中行政在职53人,工勤在职9人,事业在职8人;离退休人43人,遗嘱人员25人。经费自理129人。

 

    (三)决算年度的主要工作任务

 

  (1)全力加快经济发展

 

  1、积极推进重点项目建设

 

  2、加大招商引资力度

 

  3、大力发展商贸旅游业

 

  4、努力发展特色农业

 

  5、加强基础设施建设

 

  (2)维护东海社会和谐稳定

 

    1、构筑维稳治本长效机制

 

  2、开展社会治安重点整治

 

  (3)加快社会各项事业发展

 

  1、认真抓好基础教育的建设和发展。

 

  2、打好人口计生翻身仗。

 

  3、加强殡葬管理。

 

  4、切实抓好卫生和城乡居民医保和养老保险工作。

 

  5、抓好安全生产工作。

 

  (4)加强党的建设

 

  1、深入开展党的群众路线教育实践活动

 

  2、加强基层服务型党组织建设

 

  3、推进党风廉政建设和反腐败工作

 

  二、收入决算说明(详细见表)

 

    2015年收入决算11345.95万元,其中:财政拨款收入8009.83万万元,其他收入3336.12万元。

 

    三、支出决算说明(详细见表)

 

    2015年支出决算11347.42万元:

 

    一、 基本支出1296.44万元,包括:1.人员经费987.53万元,其中:工资福利性支出712.88万元;对家庭和个人的补助274.65万元。2. 公用经费308.9万元。

 

    二、 项目支出9875.4万元,从功能分类上看包括:

 

    一般公共服务支出 728.15 万元

 

    公共安全支出 132.00 万元

 

    教育支出 10.00 万元

 

    科学技术支出 20.00 万元

 

    文化体育与传媒支出 4.00 万元

 

    社会保障和就业支出 2509.13 万元

 

    医疗卫生与计划生育支出 103.68 万元

 

    节能环保支出 5.00 万元

 

    城乡社区支出 2438.78 万元

 

    农林水支出 446.55 万元

 

    交通运输支出 2829.58 万元

 

    资源勘探信息等支出 34.00 万元

 

    住房保障支出 396.74 万元

 

    其他支出 217.80 万元

 

  四、“三公经费”支出说明

 

  2015年“三公经费”财政拨款支出共 35.28万元,具体情况如下:

 

  1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年没有使用财政拨款安排出国。

 

  2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆  0万元;(2)公务车保有量 2 辆,已报废。全年运行维护费支出30万元,主要是用于工作任务的借用车辆的维护运行。与上年相比,有所减少。

 

    3.公务接待费支出 5.28 万元,主要用于各级机关部门人员的往来接待。与上年相比大幅减少,主要是贯彻落实中央关于“八项规定”的接待要求。

 

 


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附件

内含:
1、收入支出决算总表-公开01表
2、收入决算表-公开02表
3、支出决算表-公开03表
4、财政拨款收入支出决算总表-公开04表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表-公开05表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开06表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08表


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